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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-02 13:25

借:管理費用-服務費/辦公費 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

小耳朵 追問

2019-04-02 13:39

你好,我問一下,我做快賬時,期末結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么利潤表沒數(shù)據(jù)呢

彩麗老師 解答

2019-04-02 13:40

結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,結(jié)賬沒有?

小耳朵 追問

2019-04-02 13:43

我跟上月希望操作的,但是這個就沒出來。

小耳朵 追問

2019-04-02 13:44

結(jié)轉(zhuǎn)是不是不需要我做憑證的,點期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?

彩麗老師 解答

2019-04-02 13:44

“我跟上月希望操作的,但是這個就沒出來”沒明白你的意思

小耳朵 追問

2019-04-02 13:50

怎么撤銷期末處理

彩麗老師 解答

2019-04-02 13:55

點擊“反結(jié)賬” 
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相關(guān)問題討論
你好!借預付賬款 貸現(xiàn)金等 然后每個月,借管理費用-辦公費 貸預付賬款
2018-08-23 17:30:57
建議你放到管理費用---開辦費
2019-10-13 08:14:14
借:管理費用-服務費/辦公費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2019-04-02 13:25:22
這個的話,貸方是應付賬款哦
2020-05-18 18:46:53
您好!可以記入管理費用-辦公費,也可以單設(shè)一個名字明細科目,比如代理記賬費
2021-10-01 21:00:29
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