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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-30 13:47

三月借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 
四月借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 
借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費

明天會更好 追問

2019-03-30 13:58

老師成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在收到了30%的定金

郭老師 解答

2019-03-30 14:03

成本暫估

明天會更好 追問

2019-03-30 14:05

老師那下月在把成本沖了對吧

郭老師 解答

2019-03-30 14:08

是的,也得紅沖無票收入

明天會更好 追問

2019-03-30 14:17

分錄,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,4月借 主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù),在做正確的

郭老師 解答

2019-03-30 14:29

借庫存商品貸生產(chǎn)成本也要做,要不你的庫存商品是負數(shù)

明天會更好 追問

2019-03-30 14:32

那這樣的話生產(chǎn)成本不是也是負數(shù)

郭老師 解答

2019-03-30 14:34

都要暫估,順著往前暫估

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相關(guān)問題討論
您好,是的,發(fā)票保存好就可以了的
2020-09-15 11:33:55
是的,需要先做未開票收入,四月份以后開16%的是補開或者紅沖的可以開16%
2019-03-30 14:00:25
三月借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 四月借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
2019-03-30 13:47:31
可以不賬務處理,申報的時候在未開票收入里把你之前的金額填寫負數(shù)申報
2019-06-16 08:15:50
你好, 按發(fā)票上的金額申報即可
2020-11-04 19:41:44
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