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蔡淑苗
于2019-03-29 14:01 發(fā)布 ??6116次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2019-03-29 14:03
庫(kù)存商品需要根據(jù)盤點(diǎn)的金額入賬,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
蔡淑苗 追問(wèn)
2019-03-29 14:07
老師那中途建賬,有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款怎么做賬
方亮老師 解答
2019-03-29 14:12
模板如下; 借;資產(chǎn)類科目 借;應(yīng)收賬款 貸;實(shí)收資本 貸;應(yīng)付賬款 貸;負(fù)債類科目 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(也可能在借方)
2019-03-29 14:19
我想問(wèn)我中途建賬,比如下個(gè)月就是四月份了,我直接建賬3月1日,上面那些現(xiàn)有的情況錄入后,就直接開(kāi)啟一個(gè)4月份的憑證做賬嗎
上面做的那些變成期初余額對(duì)嗎?
2019-03-29 14:24
您的理解正確。祝您工作愉快!
2019-03-29 15:44
你好,如果后期發(fā)現(xiàn)有以前的應(yīng)收應(yīng)付賬款或是固定資產(chǎn)之類的沒(méi)入賬的話要怎么調(diào)整
2019-03-29 15:45
分錄如何做才對(duì)
2019-03-29 15:52
分錄如下;1、借;應(yīng)收賬款 借;固定資產(chǎn) 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2、借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸;應(yīng)付賬款
2019-03-29 16:01
我聽(tīng)一個(gè)朋友講要調(diào)節(jié)什么以前年度損益的 感覺(jué)很奇怪,沒(méi)做過(guò)
2019-03-29 16:06
不用調(diào)整的。祝您工作愉快!
2019-03-29 16:08
補(bǔ)充;不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目核算即可,通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目核算就是調(diào)整以前年度的損益。
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方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 18298 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
蔡淑苗 追問(wèn)
2019-03-29 14:07
方亮老師 解答
2019-03-29 14:12
蔡淑苗 追問(wèn)
2019-03-29 14:19
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2019-03-29 14:19
方亮老師 解答
2019-03-29 14:24
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2019-03-29 15:44
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2019-03-29 15:45
方亮老師 解答
2019-03-29 15:52
蔡淑苗 追問(wèn)
2019-03-29 16:01
方亮老師 解答
2019-03-29 16:06
方亮老師 解答
2019-03-29 16:08