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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-03-29 14:03

庫(kù)存商品需要根據(jù)盤點(diǎn)的金額入賬,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

蔡淑苗 追問(wèn)

2019-03-29 14:07

老師那中途建賬,有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款怎么做賬

方亮老師 解答

2019-03-29 14:12

模板如下; 
借;資產(chǎn)類科目 
借;應(yīng)收賬款 
貸;實(shí)收資本 
貸;應(yīng)付賬款 
貸;負(fù)債類科目 
貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(也可能在借方)

蔡淑苗 追問(wèn)

2019-03-29 14:19

我想問(wèn)我中途建賬,比如下個(gè)月就是四月份了,我直接建賬3月1日,上面那些現(xiàn)有的情況錄入后,就直接開(kāi)啟一個(gè)4月份的憑證做賬嗎

蔡淑苗 追問(wèn)

2019-03-29 14:19

上面做的那些變成期初余額對(duì)嗎?

方亮老師 解答

2019-03-29 14:24

您的理解正確。祝您工作愉快!

蔡淑苗 追問(wèn)

2019-03-29 15:44

你好,如果后期發(fā)現(xiàn)有以前的應(yīng)收應(yīng)付賬款或是固定資產(chǎn)之類的沒(méi)入賬的話要怎么調(diào)整

蔡淑苗 追問(wèn)

2019-03-29 15:45

分錄如何做才對(duì)

方亮老師 解答

2019-03-29 15:52

分錄如下;1、借;應(yīng)收賬款    借;固定資產(chǎn)    貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    2、借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    貸;應(yīng)付賬款

蔡淑苗 追問(wèn)

2019-03-29 16:01

我聽(tīng)一個(gè)朋友講要調(diào)節(jié)什么以前年度損益的 感覺(jué)很奇怪,沒(méi)做過(guò)

方亮老師 解答

2019-03-29 16:06

不用調(diào)整的。祝您工作愉快!

方亮老師 解答

2019-03-29 16:08

補(bǔ)充;不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目核算即可,通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目核算就是調(diào)整以前年度的損益。

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