9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

去年有一筆賬做錯(cuò)了:借應(yīng)收賬款938.4 貸營業(yè)外支出938.4 ,現(xiàn)在需要調(diào)賬: 借以前年度損益調(diào)整938.4 貸應(yīng)收賬款938.4 借利潤分配-未分配利潤 938.4 貸以前年度損益調(diào)整938.4 這樣處理是否正確 ? 利潤分配月底還是年底做手工結(jié)轉(zhuǎn)?具體分錄怎么做?涉及去年的所得稅要怎么處理?
答: 這樣處理沒有考慮所得稅和法定盈余公積的影響,不過影響金額不大的話,可以直接調(diào)入本期,具體: 借:所得稅費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整 -938.4*25%,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:提取法定盈余公積/以前年度損益調(diào)整 -938.4*75%*10%,貸:盈余公積
以前年度罰款可以這樣入賬嗎借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整 貸:現(xiàn)金借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整,利潤表里填入營業(yè)外支出里
答: 你好,可以這樣調(diào)整,但是不規(guī)范,應(yīng)該嚴(yán)格一點(diǎn)的話做一個(gè)差錯(cuò)更正
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導(dǎo)致我未分配利潤 這個(gè)科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個(gè)科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學(xué)員,是不是報(bào)表勾稽正好差這一筆的










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