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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-27 17:38

你好 這個應(yīng)該是 多計提了績效工資 后面直接負(fù)數(shù)沖掉了

平常的信封 追問

2019-03-27 18:03

計提的時候績效工資不是在貸方,怎么沖減在借方?

平常的信封 追問

2019-03-27 18:03

為什么不是貸方負(fù)號

meizi老師 解答

2019-03-27 18:22

你好 你把那個截圖重新上傳下 我找不到你截圖的分錄了 我再看看

平常的信封 追問

2019-03-27 18:40

meizi老師 解答

2019-03-28 09:00

你好  如果是多計提的話 應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)  你查查之前的其他應(yīng)付款怎么掛的

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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