老師,我們單位是小規(guī)模,我以為是一般納稅人10月份 問(wèn)
建議你回到之前的分錄里面去,把賬務(wù)處理修改一下。如果你不想修改的話,你就在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做一筆調(diào)整。 答
老師,請(qǐng)教下:我們公司有個(gè)新來(lái)保潔員還三個(gè)月就辦 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的,他們自已交了社保 答
我想了解下公司25號(hào)封賬是不是就是不在開(kāi)票,對(duì)該 問(wèn)
25號(hào)取得的發(fā)發(fā)票,支付的費(fèi)用還是計(jì)入本月的 答
老師好!我有個(gè)同事,人家是文員,現(xiàn)在做采購(gòu)。試用期 問(wèn)
你好會(huì)計(jì)這職業(yè)就是這樣的 答
老師我們公司有一個(gè)公司是做電商的 我想問(wèn)下 比 問(wèn)
你好,可按實(shí)際收款確認(rèn)收入,按銷售折扣處理 答

單位部分不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目?
答: 單位部分需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目
年底關(guān)賬的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目要注意什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)??求詳解,各位老師
答: 同學(xué)您好,您當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支付的話,那應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是沒(méi)有余額的,當(dāng)月計(jì)提,次月支付的話,那余額就應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提的部分
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付職工薪酬科目期末借方大于貸方的原因
答: 你好 計(jì)提小了,或發(fā)放多了






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碎碎念 追問(wèn)
2019-03-27 09:19
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2019-03-27 09:19
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2019-03-27 09:21
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2019-03-27 09:24
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2019-03-27 09:25
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2019-03-27 09:26