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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-26 14:57

你好 在填制資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)付款根據(jù)“其他應(yīng)付款”的期末余額分析填列,如“其他應(yīng)付款”科目期末為借方余額,應(yīng)當(dāng)在“其他應(yīng)收款”項目列示 
其他應(yīng)收款根據(jù)“其他應(yīng)收款”的期末余額分析填列,如“其他應(yīng)收款”科目期末為貸方余額,應(yīng)當(dāng)在“其他應(yīng)付款”項目列示

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比如,你有比預(yù)收賬款,如果直接掛在預(yù)收就要先預(yù)交或者申報稅,但是你先把這筆錢放入其他應(yīng)收賬務(wù)等開票了以后在把這筆錢以轉(zhuǎn)出來抵消應(yīng)收。
2020-07-23 11:14:01
交完就沒有余額了 沒交時有余額,
2020-06-05 17:24:03
這個是一級科目寫錯了?這個一般不影響這個,出報表沒有問題就可以
2020-05-25 19:03:12
你好! 圖1多沖預(yù)付款1800,本應(yīng)掛應(yīng)付帳款的。 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款 圖2.3已付款不應(yīng)掛其他應(yīng)收款 借管理費用 貸其他應(yīng)收款
2020-04-29 10:22:27
同學(xué),你好,其他應(yīng)收款 的負(fù)數(shù) 是個人嗎,金額大嗎
2020-04-14 14:47:54
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