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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-03-26 10:48

如果是一般納稅人的話 
借:管理費用 
  貸:庫存現(xiàn)金 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 
  借方負數(shù):管理費用

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購買時稅控系統(tǒng)時的會計處理。即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關(guān)的資產(chǎn)科目 由于該文明確了按價稅合計直接抵減應(yīng)納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)的會計處理為: 借:固定資產(chǎn)(或管理費用) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 技術(shù)維護費的會計處理 支付時,仍應(yīng)按原來的會計處理進行核算。 借:管理費用 貸由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入:銀行存款(或現(xiàn)金)
2016-08-10 09:35:38
您好 每年交的那個金稅盤那個是可以抵扣的 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 借方藍字 借:管理費用 借方紅字
2019-07-11 22:38:06
你好!購買的時候借管理費用-辦公費 貸銀行存款 抵扣的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用
2019-06-13 15:27:27
那你做了沒有呢??你在憑證里能找到嗎??
2019-03-26 15:44:30
如果是一般納稅人的話 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借方負數(shù):管理費用
2019-03-26 10:48:03
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