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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 09:52

你好,沖銷0.5的工資,應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算,而不是計(jì)入管理費(fèi)用 
可以把多計(jì)提的0.5直接沖銷

涅槃 追問

2019-03-25 09:55

金額那么小要走以前年度損益調(diào)整科目嗎?不是重大錯(cuò)誤才要走這個(gè)科目嗎?

鄒老師 解答

2019-03-25 09:57

你好,涉及以前年度  損益類科目錯(cuò)誤,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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相關(guān)問題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-12-17 15:41:01
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
是的都要在應(yīng)付職工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2019-07-09 00:51:58
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