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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-03-24 11:22

您好:非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務(wù)招待費

好夢^-^回憶 追問

2019-03-24 11:29

可以報銷點補貼嗎

宋艷萍老師 解答

2019-03-24 11:32

您好:補貼要按勞務(wù)報酬征個稅的

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