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送心意

笑口常開老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-03-22 16:11

15000*6%=900

笑口常開老師 解答

2019-03-22 16:22

關(guān)鍵在于增值稅的問題 這里的增值稅本來是在發(fā)生提供勞務收入(公司職工開展培訓工作)的時候計的 但是由于預收的時候就交了2萬+5千的增值稅 因此第一個2萬收入不計增值稅了 第二個2萬收入只計1萬5的增值稅

笑口常開老師 解答

2019-03-22 16:22

第二個月月末 ①計提勞務成本 姐勞務成本1萬5 貸應付職工薪酬1萬5 ②確認收入 借預收賬款5千 貸主營業(yè)務收入5千 貸應交增值稅900(本來2萬收入要交增值稅,預付中2萬5有5千已交,計剩下1萬5收入的增值稅)③確認費用 借主營業(yè)務成本1萬5 貸勞務成本1萬5

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相關(guān)問題討論
你好,你算的是對的數(shù)字
2021-07-27 13:51:52
你好 都是按照6%計算增值稅銷項稅
2023-09-11 15:01:54
(1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-07-03 14:55:39
都不能抵扣增值稅這個,你截圖不能抵扣增值稅
2020-06-18 15:02:11
你好,你把題目完整的發(fā)一下看看
2020-03-12 10:24:03
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