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蒲公英Jan ?^o^?
于2019-03-22 16:09 發(fā)布 ??1077次瀏覽
笑口常開老師
職稱: 中級會計師,經(jīng)濟師
2019-03-22 16:11
15000*6%=900
笑口常開老師 解答
2019-03-22 16:22
關(guān)鍵在于增值稅的問題 這里的增值稅本來是在發(fā)生提供勞務收入(公司職工開展培訓工作)的時候計的 但是由于預收的時候就交了2萬+5千的增值稅 因此第一個2萬收入不計增值稅了 第二個2萬收入只計1萬5的增值稅
第二個月月末 ①計提勞務成本 姐勞務成本1萬5 貸應付職工薪酬1萬5 ②確認收入 借預收賬款5千 貸主營業(yè)務收入5千 貸應交增值稅900(本來2萬收入要交增值稅,預付中2萬5有5千已交,計剩下1萬5收入的增值稅)③確認費用 借主營業(yè)務成本1萬5 貸勞務成本1萬5
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老師幫忙看下,這幾張票銷項稅額總共是多少?能是5366.97嗎?跨月的,都是銷項票
答: 你好,你算的是對的數(shù)字
飯店堂食賣飯賣酒銷項稅多少,外賣賣飯賣酒銷項稅多少
答: 你好 都是按照6%計算增值稅銷項稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這兩種票能抵銷項稅嗎
答: 都不能抵扣增值稅這個,你截圖不能抵扣增值稅
這個5100怎么開的?還有銷項稅1000
討論
老師,問一下我們的銷項稅是怎么算的
:為什么沒有銷項稅
前二個月中銷項稅少提了,12月可以補提嗎
3600元不應該作為銷項稅核酸嗎
笑口常開老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
★ 4.96 解題: 3089 個
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笑口常開老師 解答
2019-03-22 16:22
笑口常開老師 解答
2019-03-22 16:22