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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-21 14:40

你好,客戶給你錢,你給供應(yīng)商錢都計入往來,你的收入應(yīng)該是服務(wù)費,就服務(wù)費進收入。報稅。

小灰灰 追問

2019-03-21 14:44

當(dāng)時這服務(wù)費都是沒有發(fā)票的,客戶和供應(yīng)商的往來賬有現(xiàn)金,公帳,還有微信支付寶,該怎么核定呢

小灰灰 追問

2019-03-21 14:45

具體分錄怎么做比較合適?客戶的車款都是分幾次交

月月老師 解答

2019-03-21 14:56

你好,你都用一個科目核算。收進來都計入其他應(yīng)付款,付出去都計入其他應(yīng)付款,將來差額轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。

小灰灰 追問

2019-03-21 15:03

那是每一筆往來賬都做一筆分錄還是每一個客戶都要做一筆呢,因為有三個公帳

月月老師 解答

2019-03-21 15:15

你好,每一筆都走一個往來,其他應(yīng)付款-暫收款-某客戶。這樣比較清楚。如果不設(shè)三級科目,還有一個臺帳。

小灰灰 追問

2019-03-21 15:32

收到客戶錢:借:庫存現(xiàn)金/銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎?然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商:借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款嗎?

月月老師 解答

2019-03-21 15:32

你好,是這樣的分錄。

小灰灰 追問

2019-03-21 15:34

收到的現(xiàn)金,沒有原始憑證也可以嗎?

月月老師 解答

2019-03-21 15:35

你好,收到客戶錢,你們沒有憑據(jù)給客戶嗎

小灰灰 追問

2019-03-21 15:38

只有收據(jù),還有將來轉(zhuǎn)差額的時候是月底轉(zhuǎn)嗎?還是等一臺車辦完所有費用轉(zhuǎn)呢?

月月老師 解答

2019-03-21 15:39

你好,收據(jù)進賬就行,等一臺車所有費用辦完再轉(zhuǎn)。

小灰灰 追問

2019-03-21 16:10

請問這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢?

小灰灰 追問

2019-03-21 16:10

公司已經(jīng)開業(yè)了一段時間,也發(fā)生了很多業(yè)務(wù),之前的賬怎么補呢?

月月老師 解答

2019-03-21 16:12

你好,取一個時間節(jié)點。比如一個季度。從4月份開始新業(yè)務(wù)就這樣做,之前的就按之前的做。

小灰灰 追問

2019-03-21 16:16

好的,比如今天簽了一個合同,我公司賣給客戶的車價是150000,但是今天他只交了5000元,訂金,后面再補,那我今天只需要做那5000的賬嗎?

月月老師 解答

2019-03-21 16:25

你好,是的,你開收據(jù)不是也只開5000嗎。

小灰灰 追問

2019-03-21 16:29

嗯嗯,那結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄怎么做的呢

月月老師 解答

2019-03-21 16:46

你好 
借:其他應(yīng)付款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅金—增值稅 
你應(yīng)該是服務(wù)費或者代理費 一般納稅人6%,小規(guī)模3%

月月老師 解答

2019-03-21 16:48

你好,或者你不用改成我這樣,按你原來的做,原理就是這樣。

小灰灰 追問

2019-03-21 16:53

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-03-21 16:54

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

小灰灰 追問

2019-03-21 16:57

是不是后面還要做一筆增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)呢?借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入?

月月老師 解答

2019-03-21 16:59

你好,小規(guī)模月不超過10萬元,季度不超過30萬元免交增值稅。最好差額收入的時候開票。

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