
發(fā)貨未收到款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 收到貨款后:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。 收到貨款未發(fā)貨:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。發(fā)貨后:借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。對(duì)吧
答: 您的分錄正確。
老師好,12月20預(yù)收貨款28000,發(fā)票已開,貨未發(fā),發(fā)貨要等到次年的二三月份,我做的賬,借銀行存款,貸,預(yù)收賬款,但是我的增值稅報(bào)表和我的發(fā)票數(shù)就有出入差28000,怎么做呢
答: 你好,這個(gè)沒關(guān)系的,是正常的,學(xué)員,先申報(bào)增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司前期預(yù)收貨款,現(xiàn)在要退回部分貨款,收款時(shí): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款退換時(shí):借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款這樣對(duì)嗎?
答: 你好 可以的啊,沒問題

