
計提營業(yè)稅金及附加中的印花稅是:借 管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 或 借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 。有一家已經(jīng)做賬做成借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 有沒有問題?
答: 小準則用稅金及附加 大準則用管理費用
老師好,計提計提印花稅對應(yīng)做到營業(yè)稅金及附加科目,借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費,利潤表中包括印花稅嗎?
答: 學員您好,這是包括的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月有計提印花稅借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-印花稅,這個月發(fā)現(xiàn)多計提了,會計分錄是怎樣的?是借營業(yè)稅金及附加負數(shù),還是貸營業(yè)稅金及附加正數(shù)呢?
答: 您好,根據(jù)您的描述,會計分錄是借營業(yè)稅金及附加負數(shù)。


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2019-03-18 09:47
bamboo老師 解答
2019-03-18 09:48
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2019-03-18 09:50
bamboo老師 解答
2019-03-18 09:53