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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-03-16 17:46

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-16 17:48

財務(wù)軟件,都是過賬,結(jié)賬,在過賬,在沒過賬前,在做一筆分錄的么

汪晨老師 解答

2019-03-16 17:51

你好,月末結(jié)賬即可。平時正常錄憑證

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-16 17:52

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-16 17:58

老師我公司全款買的車,客戶分期付款給我們,2年分期還完,車是客戶自己的,購車,(借庫存商品,44貸,銀行存款44,)收到客戶交來定金,借,(銀行存款,貸,預(yù)收賬款,)收到客戶交來首付款10萬,(借,銀行存款10應(yīng)收賬款?是剩余的錢么,貸主營業(yè)務(wù)收入),

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-16 17:59

對不對,收到客戶首付款,是借,銀行存款,貸應(yīng)收賬款,,那個對的

汪晨老師 解答

2019-03-16 18:27

你好,收到首付款,貸 預(yù)收賬款 收到尾款 開具發(fā)票時,確認收入

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-16 18:39

那,前期款項未付完,都不用做收入么,收到,首付款10萬,借銀行存款10萬,貸預(yù)收賬款10萬,,一直到2年后,款付完,才寫,借,預(yù)收賬款,貸主營收入么

汪晨老師 解答

2019-03-17 11:18

你好,這個前期開具發(fā)票 了,確認收入。沒有開發(fā)票,后面一起開具,一起確認收入即可。

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