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方葦蘋
于2019-03-16 10:49 發(fā)布 ??963次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-16 10:51
您好 每月直接轉(zhuǎn)賬給總公司對(duì)公賬戶可以 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——總公司代墊工資 借:其他應(yīng)付款——總公司代墊工資 貸:銀行存款
方葦蘋 追問
2019-03-16 11:37
這個(gè)金額包過工資加社保
?
bamboo老師 解答
2019-03-16 11:38
是的如果都是您單位承擔(dān)的話 就包括工資加社保
2019-03-16 11:39
老師,第一筆是計(jì)提,第二筆是應(yīng)付,第三筆是支付?
2019-03-16 11:40
是的 就是您理解的意思 如果您直接支付的話 也可以把其他應(yīng)付款這個(gè)科目省略
2019-03-16 11:43
老師,當(dāng)月的工資,當(dāng)月憑證里面做前兩筆分錄,次月支付做最后一筆分錄?
2019-03-16 11:44
是的 如果您計(jì)提的時(shí)候沒有支付 就這么處理
2019-03-16 11:45
次月支付上月工資就需要其它應(yīng)付科目哈?
2019-03-16 11:46
是的 沒支付的話 需要過渡下
2019-03-16 11:48
當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提哈?
2019-03-16 11:52
是的 當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提
2019-03-16 12:02
謝謝老師
2019-03-16 12:24
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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