生產(chǎn)型出口企業(yè),CIF報(bào)關(guān),舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具(若貨物適用增值稅稅率為 13%,則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元,“價(jià)稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元,具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn))。 備注 出口合同號:CON-2024-001;出口日期:20240515;報(bào)關(guān)單號:123420240000123456;FOB USD 9880(人民幣 69160 元);運(yùn)費(fèi) USD 100,保費(fèi) USD 20;貿(mào)易方式:一般貿(mào)易;2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師,你好,我想問一下如果我們開票給客戶,我們領(lǐng)導(dǎo) 問
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額,只是要交印花稅 答
老師,公司員工去工廠回來的加油費(fèi),當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費(fèi)的 答
老師我想問下 我們公司幾個(gè)股東入股 但是我的 問
同學(xué),你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議,明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師,你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款,當(dāng)時(shí)接 問
那個(gè)只能轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答

當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)發(fā)票直接采集?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?我想問,申報(bào)增值稅之前,采集發(fā)票的操作。
答: 你好,是的,銷項(xiàng)發(fā)票從開票系統(tǒng)采集 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是通過認(rèn)證結(jié)果讀入或者數(shù)據(jù)錄入的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么導(dǎo)入嗎
答: 您好,不用導(dǎo)入,申報(bào)系統(tǒng)會自動導(dǎo)入認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字。
我著急用發(fā)票,可以先零申報(bào)增值稅,待發(fā)票領(lǐng)回來,發(fā)現(xiàn)有增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報(bào)可以嗎?
一張銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報(bào)嗎
3月份收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一份,平臺提交的稅額沒有體現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么申報(bào)增值稅?
請問老師!本月不勾選抵扣,下月再勾選,為啥申報(bào)增值稅提示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須簽名確認(rèn)后方可進(jìn)行申報(bào)呢

