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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2014-09-20 20:31

你好!超出的招待費(fèi)要調(diào)增利潤,然后看看調(diào)整后的利潤是正是負(fù),正數(shù)就要交所得稅,反之就不用交

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您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。其他的發(fā)生額與此數(shù)的差額屬于調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅稅前列支。 如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額外是10萬元,當(dāng)年營業(yè)收入是1000萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%是6萬元,收入的千分之五是5萬元,因此只能在企業(yè)所得稅稅前列支5萬元。另外10-5=5萬元不能在企業(yè)所得稅稅前列支,屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額5萬元。 如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額外是10萬元,當(dāng)年營業(yè)收入是1500萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%是6萬元,收入的千分之五是7.5萬元,因此只能在企業(yè)所得稅稅前列支6萬元。另外10-6=4萬元不能在企業(yè)所得稅稅前列支,屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額4萬元
2019-11-27 10:02:24
不是越少越好,不管做多少都需要被調(diào)整
2016-01-21 20:11:11
此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2016-01-21 20:11:21
您好,所得稅匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用不需要做賬務(wù)處理的。
2020-05-11 09:31:56
你好,其他不用填寫了呢,如果上面顯示的虧損也是對的,就不用填
2021-04-22 11:44:13
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