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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-13 09:05

你好,是什么原因?qū)е缕渌麘?yīng)付款借方余額?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-13 09:06

不是,我說錯了,是應(yīng)該 借:其他應(yīng)付款-社保,做成了借:其他應(yīng)付款-某個人,想要把分錄 調(diào)整過來,要怎么做

鄒老師 解答

2019-03-13 09:08

你好,做這個調(diào)整分錄
借;其他應(yīng)付款-社保    貸;其他應(yīng)付款-某個人

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-13 09:20

借:其他應(yīng)付款-社保,借:其他應(yīng)付款-個人(紅字)可以嗎

鄒老師 解答

2019-03-13 09:21

你好,計入 其他應(yīng)付款-個人借方紅字也是可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-13 09:53

老師,想問下,收入實際是45830.71,手續(xù)費274.98,實際到賬45555.73,怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2019-03-13 09:58

你好
借;銀行存款   45555.73  財務(wù)費用  274.98    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-13 10:00

借方財務(wù)費用是藍字274.98還是紅字274.98啊

鄒老師 解答

2019-03-13 10:04

你好,財務(wù)是計入借方藍字

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-13 10:10

為啥不是借方紅字274.98呀,不明白

鄒老師 解答

2019-03-13 10:12

你好,發(fā)生的手續(xù)費,說明財務(wù)費用增加,增加計入借方正數(shù),而不是借方負數(shù)的

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相關(guān)問題討論
您好,計入營業(yè)外收入
2019-10-11 22:50:55
之前分錄就是分紅的嗎 是的話紅沖
2019-10-11 22:36:06
你好,是什么原因?qū)е缕渌麘?yīng)付款借方余額?
2019-03-13 09:05:46
你好,你看下你借款金額是多少?還款金額是多少?是不是還款大于借款?
2024-03-22 14:50:13
你好!這個估計都是收入不開票造成的。沒有什么好辦法。真的。你如果現(xiàn)金或者銀行存款有多,就做一點現(xiàn)金沖減一部分。
2016-12-27 13:58:39
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