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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-13 08:44

需要看你為啥不能抵扣,你不含稅金額做啥科目

  追問

2019-03-13 10:31

上個月做的借庫存商品進項稅貸應付

  追問

2019-03-13 10:31

因為供應商稅點開錯了。這個月重新開了一張。

maize老師 解答

2019-03-13 10:31

那現(xiàn)在就可以做借庫存商品貸進項稅額轉(zhuǎn)出

  追問

2019-03-13 10:32

紅字?

maize老師 解答

2019-03-13 10:35

你不是要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,啥紅字??

  追問

2019-03-13 10:36

上個月已經(jīng)做了借庫存商品這個月還做借庫存商品?

  追問

2019-03-13 10:36

庫存商品不就多了

maize老師 解答

2019-03-13 10:51

你這個不是不抵扣嗎,這個就和你收到普通發(fā)票一樣入賬了

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,取得專票可以一次抵扣, 借固定資產(chǎn) 應交稅費 貸銀行存款
2020-09-10 09:36:32
借應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸應交稅費——待認證進項稅額
2019-04-11 15:58:40
您好,您說的怎么結轉(zhuǎn)增值稅嗎
2022-06-01 14:39:38
你好,是認證了進項發(fā)票沒有抵扣完?留抵稅不用單獨做會計分錄,下月會自動抵扣
2018-12-05 08:57:58
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