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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-11 12:59

你好,是通過公戶支付了這個其他應付款嗎?

Sunny 追問

2019-03-11 13:00

鄒老師 解答

2019-03-11 13:00

你好,那就做支付分錄就是 了 
借:其他應付款 
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,要這樣處理,借庫存商品,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅
2019-09-17 10:17:11
如果嚴格按照最新的會計準則,這個原材料是不需要計提的,等到實際使用的時候,再進行賬務處理的 你這樣寫分錄,從賬務處理的角度上看,是沒有錯的
2020-04-06 09:27:35
你好,是通過公戶支付了這個其他應付款嗎?
2019-03-11 12:59:38
你好,金額有多少呢。發(fā)票是12月份的嗎
2019-09-17 11:27:13
哪里還不明白嗎
2017-05-11 09:56:15
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