建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學,你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調一致,也沒稅務風險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務派遣單位開出了差額發(fā)票,應該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

老師您好,我將去年12月的成本記到今年1月份了,今年成本多記了怎么調整。我的分錄是借:其他應付款,借:應交稅費-應交增值稅,貸主營業(yè)務成本。
答: 你好,要這樣處理,借庫存商品,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅
我每個月都要用到柴油,然后我先計提,計提得都是不含稅的,請問這樣可以嗎,我分錄是借:原材料,貸其他應付款,領用時,借,主營業(yè)務成本,貸原材料,如果發(fā)票來了,借其他應付款借應交稅費—應交增值稅進項稅,貸銀行存款,這樣寫可以嗎
答: 如果嚴格按照最新的會計準則,這個原材料是不需要計提的,等到實際使用的時候,再進行賬務處理的 你這樣寫分錄,從賬務處理的角度上看,是沒有錯的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我將去年12月的成本記到今年1月份了,導致今年的成本多記,怎么將多記的成本調整到上一年。我的分錄是借:主營業(yè)務成本,貸:其他應付款 ,貸:應交稅費
答: 你好,金額有多少呢。發(fā)票是12月份的嗎









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Sunny 追問
2019-03-11 13:00
鄒老師 解答
2019-03-11 13:00