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藍色妖姬
于2019-03-11 11:21 發(fā)布 ??798次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-03-11 11:23
內賬可以不用考慮稅,價稅合計做賬
藍色妖姬 追問
2019-03-11 11:25
數(shù)字直接進入主營業(yè)務收入中是嗎,那購進的也做成加稅合計對嗎
2019-03-11 11:30
老師,一般納稅人的內賬也這樣做嗎
郭老師 解答
2019-03-11 11:32
是的,內賬不用考慮稅
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小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計入應交稅費應交增值稅還是應交稅費未交增值稅
答: 小規(guī)模計入,應交稅費---未交增值稅
答: 你好,小規(guī)模計入應交稅費,未交增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,銷售不達點的,不要交增值稅,那銷售分錄還要做應交稅費——應交增值稅嗎
答: 您好,要記入 應交稅費——應交增值稅,后期不需要交的時候,再轉入營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人銷售商品用記應交稅費-應交增值稅銷項稅額嗎?
討論
小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專票,做賬的時候怎樣確認收入?是應交稅費-應交增值稅(銷項稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認收入是應交稅費-應交增值稅嗎?還是應交稅費-應交增值稅(銷項稅)呢?
老師,小規(guī)模納稅人銷售的發(fā)票,貸方是應該寫應交稅費,應交增值稅,銷項稅額,還是寫應交稅費,未交增值稅,季度不超過30萬的
老師,1小規(guī)模納稅人銷售應貸方記入:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 2.月末結轉:借應交稅費-應交增值稅稅-銷項稅額貸:應交稅費-未交增值稅3.交納時:借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人銷售收入季度超過9萬了,那增值稅如何做賬?是 借 應交稅費_應交增值稅銷項稅額 貸 應交稅費_未交增值稅嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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藍色妖姬 追問
2019-03-11 11:25
藍色妖姬 追問
2019-03-11 11:30
郭老師 解答
2019-03-11 11:32