9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

總公司給非獨(dú)立核算分公司撥款是否用“銀行存款”和“ 其他應(yīng)收/付款 ”核算?分公司只有費(fèi)用沒有收入,靠總公司撥款給員工發(fā)放工資交保險(xiǎn),產(chǎn)生了很多的管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款-總公司 余額越來越大,年末分公司未分配利潤為負(fù)數(shù)。問題:1、總公司的其他應(yīng)收款、分公司的其他應(yīng)付款余額分別如何消除?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要附原始憑證嗎?2、年末分公司的未分配利潤(負(fù)數(shù))如何結(jié)轉(zhuǎn)到總公司賬上,會(huì)計(jì)分錄及原始憑證是什么?
答: 總分公司經(jīng)常使用內(nèi)部往來這個(gè)科目核算
總公司給非獨(dú)立核算分公司撥款是否用“銀行存款”和“ 其他應(yīng)收/付款 ”核算?分公司只有費(fèi)用沒有收入,靠總公司撥款給員工發(fā)放工資交保險(xiǎn),產(chǎn)生了很多的管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款-總公司 余額越來越大,年末分公司未分配利潤為負(fù)數(shù)。問題:1、總公司的其他應(yīng)收款、分公司的其他應(yīng)付款余額分別如何消除?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?分公司沒有單獨(dú)核算,但是有獨(dú)立銀行賬戶
答: 你好,用銀行存款和其他應(yīng)收應(yīng)付來核算就可以了。 1.一個(gè)公司只用一個(gè)往來科目就可以了,如果用了兩個(gè)年底沖了就可以了,
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
總公司給分公司撥款產(chǎn)生了很大的“ 其他應(yīng)收款 ”余額,分公司只有費(fèi)用沒有收入,靠總公司撥款給員工發(fā)放工資交保險(xiǎn)產(chǎn)生了很多的管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款-總公司 余額越來越大,年末分公司未分配利潤為負(fù)數(shù)。問題:1、總公司的其他應(yīng)收款、分公司的其他應(yīng)付款余額分別如何消除?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要附原始憑證嗎?2、年末分公司的未分配利潤(負(fù)數(shù))如何結(jié)轉(zhuǎn)到總公司賬上,會(huì)計(jì)分錄及原始憑證是什么?
答: 分公司是獨(dú)立核算的嗎


歡呼的導(dǎo)師 追問
2019-03-08 14:15
歡呼的導(dǎo)師 追問
2019-03-08 14:19
文老師 解答
2019-03-08 18:38