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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-07 16:52

你好,有制造費用科目余額沒有結平嗎?

111 追問

2019-03-07 16:53

我們公司沒有制造費用

鄒老師 解答

2019-03-07 16:54

你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

111 追問

2019-03-07 16:57

昨天和今天對了兩天了都沒對出來 那個差額也不是哪一筆業(yè)務的發(fā)生額誒

鄒老師 解答

2019-03-07 16:58

你好,那就只能逐個數(shù)據(jù)計算,看報表數(shù)據(jù)是否計算錯誤了

111 追問

2019-03-07 17:01

對  我就是把每一筆業(yè)務的金額單獨拿出來加在上個月末的金額數(shù)字上 然后和我這個月出來的數(shù)據(jù)對的上,但是資產(chǎn)負債表還是不平

鄒老師 解答

2019-03-07 17:03

你好,這個月分錄沒有做之前數(shù)據(jù)是平衡的嗎?

111 追問

2019-03-07 17:03

是的 上個月是平衡的

111 追問

2019-03-07 17:04

老師 有沒有可能是報表公式錯誤?但是報表公式我要怎么檢查呢

鄒老師 解答

2019-03-07 17:06

你好,有沒有人為修改報表公式 
你可以新建一個賬套,然后逐個單元格比較報表取數(shù)公式是否修改了

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您好,資產(chǎn)負債表日后事項需要調(diào)整以前年度的利潤,使用以前年度損益科目,凡調(diào)整中涉及損益類的科目都通過“以前年度損益調(diào)整”科目,最后將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。
2020-06-21 13:20:14
固定資產(chǎn)處理借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)。處理費用借:固定資產(chǎn)清理 貸:現(xiàn)金 收到處置收入借:銀行 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 資產(chǎn)處置凈收入借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入。凈損失借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。
2019-05-31 12:11:34
你問題描述不清楚。如果數(shù)據(jù)莫名丟失,你應該找金蝶技術服務。不是自己折騰的。
2019-01-19 11:13:39
608:領用材料,支付工資都是做的工程施工,工程施工屬于成本類科目,不結轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表就平不了。這個工程也無法按完工百分比確認收入,現(xiàn)在已經(jīng)超出工期很長時間了。
2017-07-05 10:08:30
同學你好 上級撥款金額不足了嗎
2022-06-01 16:17:36
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