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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-03-07 16:47

你好是有費用不能扣除嗎

默然以言 追問

2019-03-07 16:54

是的

小惑老師 解答

2019-03-07 16:57

當時的分錄是怎樣寫的

默然以言 追問

2019-03-07 17:04

借:以前年度損益調整 
貸:應交稅費-企業(yè)所得 
借:未分配利潤 
貸:以前年度損益調整

小惑老師 解答

2019-03-07 17:09

當時的分錄直接調整所得稅了? 
我是說這個有一筆費用的分錄是怎么寫的?

默然以言 追問

2019-03-07 17:13

最開始2017年的時候  借:管理費用  貸:銀行存款

小惑老師 解答

2019-03-07 17:14

這筆費用稅前不能扣除是嗎?2018年匯算時已經(jīng)在申報表調增了是嗎

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相關問題討論
您好,是的,是這樣做的
2019-01-26 16:21:49
你好 對的 不調折舊是這樣做分錄的
2019-01-09 10:03:24
您好,這個1184元,可以更正在一張憑證上,沒有必要通過以前年度損益調整處理的,直接作為今年的費用處理即可。
2017-02-09 23:40:33
你好!我們是兼職答題,老師看不到你的課件,如果條件真的像你所說這個憑證就存在問題, 你可以找學習群的技術反應一下,找一下相關課件習題的講義和對一下答案看看講義里的解釋。
2016-08-10 20:43:52
調賬:借:以前年度損益調整465.21 貸:累計折舊 465.21 借:利潤分配-未分配利潤465.21,貸:以前年度損益調整465.21。 多交了所得稅33萬怎么分錄?如果沒有退回就不用做分錄
2016-04-15 10:41:45
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