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于2019-03-06 15:05 發(fā)布 ??631次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
2019-03-06 15:06
在你的會(huì)計(jì)科目里去設(shè)置
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2019-03-06 15:14
怎么設(shè)置呢 不太懂
馬老師 解答
2019-03-06 15:19
你有個(gè)會(huì)計(jì)科目模塊你打開添加 或者你咨詢軟件服務(wù)商
2019-03-06 15:56
這里設(shè)置有????
2019-03-06 15:57
你這不是有本年利潤呢嘛 你問問軟件服務(wù)商看是怎么回事
2019-03-06 17:08
老師,我18年6月至12月,銀行回單和費(fèi)用報(bào)銷單,是不是要年末結(jié)轉(zhuǎn)什么的,好像跨一個(gè)年 要弄一個(gè)什么 是把?
2019-03-06 17:11
年底只需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目
2019-03-06 17:15
能不能再詳細(xì)一點(diǎn)點(diǎn), 我錄到3月了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)金蝶有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能嗎
2019-03-06 17:21
你的這個(gè)你看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系合適嗎
2019-03-06 17:39
什么叫勾稽關(guān)系?
2019-03-06 17:41
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)=利潤表里本年利潤累計(jì)數(shù)
2019-03-06 17:52
不相等怎么辦呢
2019-03-06 18:01
那你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒月底??
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馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 18846 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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