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善&忘
于2019-03-05 17:08 發(fā)布 ??707次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-03-05 17:10
您之前的問題也是我接的,剛才電腦掉線了,沒來得及回復您。這個是可以抵扣進項稅額的。
張艷老師 解答
借:管理費用--保險費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款等
善&忘 追問
2019-03-05 17:11
是的老師…我以為你在忙,所以就又問了下!那老師會計分錄怎么做?
2019-03-05 17:13
2月份 借:管理費用--保險費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 3月份 借:應付賬款 貸:銀行存款等
2019-03-05 17:55
好的,謝謝老師
2019-03-05 17:56
不客氣的祝您學習愉快,工作順利如果您對老師的解答滿意請給老師一個五星好評
2019-03-05 17:57
非常感謝您的五星鼓勵
2019-03-05 17:58
老師!我還有個問題請教!我們勞務公司19年簽了合同,開的是10%的運輸費,這個是不是要交印花稅??是按購銷合同來交?還是運輸合同?又按照那個金額來交呢??
2019-03-05 18:20
是要按照運輸合同繳納印花稅的,基數(shù)為合同金額。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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