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橙子
于2019-03-05 10:43 發(fā)布 ??2510次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-03-05 10:43
您好,計入長期待攤費用,當月進行攤銷
橙子 追問
2019-03-05 10:57
老師,付款 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 收到23萬專用發(fā)票當月怎么做分錄? 麻煩老師寫一下,謝謝
小黎老師 解答
借:管理費用 貸:長期待攤費用
2019-03-05 11:09
老師,攤銷是3年嗎? 本月收到23萬含稅發(fā)票 借:管理費用 6202 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 6699.03 貸:長期待攤費用 6202 我列的金額對嗎?還是說 借:管理費用 223300.97 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 6699.03 貸:長期待攤費用 230000 這樣做分錄就是一筆進費用了?
2019-03-05 11:44
您好,進項稅額在收到的當期可以一次性進行抵扣,不用分期確認抵扣
2019-03-05 12:08
老師,本月收到23萬含稅發(fā)票 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 6699.03 貸:長期待攤費用 本月做的分錄,麻煩老師把金額幫我填上。
2019-03-05 13:02
您好,本月收到發(fā)票直接計入長期待攤費 借:長期待攤費用 223300.97 應交稅費-應交增值稅(進項)6699.03 貸:其他應付款或者銀行存款或者應付賬款(沖之前付款的分錄) 攤銷時 借:管理費用 貸:長期待攤費用 按3年或者5年攤銷都可以
2019-03-05 13:09
好的,老師,如果是開票金額多于付款金額,怎么把預付沖平?
2019-03-05 13:13
您好,這部分可以走現(xiàn)金付掉,也可以掛賬,后期沖平
2019-03-05 13:23
老師,除了現(xiàn)金付掉,后期怎么沖平?
2019-03-05 13:35
您好,多余付款的部分現(xiàn)金付掉就平了啊。我提供的是兩種方法,一走現(xiàn)金付掉,需要對方開個收據(jù)。二 掛賬,后期轉入營業(yè)外收入,同時進項稅額也要對應的轉出來
2019-03-05 14:18
老師,我們是收到發(fā)票當月開始攤銷嗎?還是收到發(fā)票的次月開始攤銷?
2019-03-05 14:19
您好,收到發(fā)票的當月開始攤銷
2019-03-05 14:21
好的,謝謝老師
2019-03-05 14:27
不用謝,很高興可以為您解答。
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小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-03-05 10:57
小黎老師 解答
2019-03-05 10:57
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2019-03-05 14:21
小黎老師 解答
2019-03-05 14:27