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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-05 10:43

您好,計入長期待攤費用,當月進行攤銷

橙子 追問

2019-03-05 10:57

老師,付款    借:長期待攤費用    貸:銀行存款 
           收到23萬專用發(fā)票當月怎么做分錄? 
           麻煩老師寫一下,謝謝

小黎老師 解答

2019-03-05 10:57

借:管理費用 貸:長期待攤費用

橙子 追問

2019-03-05 11:09

老師,攤銷是3年嗎? 
本月收到23萬含稅發(fā)票    借:管理費用    6202 
                                             應交稅費-應交增值稅(進項稅)  6699.03 
                           貸:長期待攤費用        6202    
我列的金額對嗎?還是說 
                           借:管理費用    223300.97 
                                應交稅費-應交增值稅(進項稅)  6699.03 
                               貸:長期待攤費用             230000             這樣做分錄就是一筆進費用了?

小黎老師 解答

2019-03-05 11:44

您好,進項稅額在收到的當期可以一次性進行抵扣,不用分期確認抵扣

橙子 追問

2019-03-05 12:08

老師,本月收到23萬含稅發(fā)票 借:管理費用  
                                          應交稅費-應交增值稅(進項稅) 6699.03 
                                             貸:長期待攤費用       
本月做的分錄,麻煩老師把金額幫我填上。

小黎老師 解答

2019-03-05 13:02

您好,本月收到發(fā)票直接計入長期待攤費 借:長期待攤費用 223300.97  應交稅費-應交增值稅(進項)6699.03 貸:其他應付款或者銀行存款或者應付賬款(沖之前付款的分錄)  攤銷時 借:管理費用  貸:長期待攤費用 按3年或者5年攤銷都可以

橙子 追問

2019-03-05 13:09

好的,老師,如果是開票金額多于付款金額,怎么把預付沖平?

小黎老師 解答

2019-03-05 13:13

您好,這部分可以走現(xiàn)金付掉,也可以掛賬,后期沖平

橙子 追問

2019-03-05 13:23

老師,除了現(xiàn)金付掉,后期怎么沖平?

小黎老師 解答

2019-03-05 13:35

您好,多余付款的部分現(xiàn)金付掉就平了啊。我提供的是兩種方法,一走現(xiàn)金付掉,需要對方開個收據(jù)。二 掛賬,后期轉入營業(yè)外收入,同時進項稅額也要對應的轉出來

橙子 追問

2019-03-05 14:18

老師,我們是收到發(fā)票當月開始攤銷嗎?還是收到發(fā)票的次月開始攤銷?

小黎老師 解答

2019-03-05 14:19

您好,收到發(fā)票的當月開始攤銷

橙子 追問

2019-03-05 14:21

好的,謝謝老師

小黎老師 解答

2019-03-05 14:27

不用謝,很高興可以為您解答。

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