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屈屈屈屈屈可愛
于2019-03-03 11:38 發(fā)布 ??1376次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-03-03 11:39
你好。同學(xué)。 沒有實收資本,暫時就不錄入。 根據(jù)實際已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)錄入
屈屈屈屈屈可愛 追問
2019-03-03 11:41
我把他公戶上的收入和支出都建賬了,公戶上還剩8287.29元,這個數(shù)字能做2019年的期初嗎,還要哪些數(shù)據(jù)做期初
陳詩晗老師 解答
2019-03-03 11:43
如果8287.29是你目前的余額,那么這個就是你貨幣資金的期初數(shù)。 資產(chǎn)類(貨幣資金、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款等) 負債類,企業(yè)目前外欠的。 所有者權(quán)益類,未分配利潤等。
2019-03-03 11:45
所有者權(quán)益和未分配利潤怎么得出來
2019-03-03 12:27
所有者權(quán)益包括 實收資本、資本公積、未分配利潤。 未分配利潤就是企業(yè)的經(jīng)營情況,賺錢是正數(shù), 虧損是負數(shù)。
2019-03-03 13:04
那我如果不建2018的帳了,2019重新建賬,期初余額怎么填
2019-03-03 13:09
根據(jù)2018年的期初余額填寫。你 現(xiàn)在建2018年和2019年建賬,你的期初數(shù)都是一樣的。 除非你從2018年5月開始建,那么期初就是全部0,然后把18年的分錄全部補起來
2019-03-03 13:10
2018年5.6.7三個月啥都沒有沒支出也沒收入
2019-03-03 13:16
固定資產(chǎn)可不可以不寫期初數(shù)據(jù),
2019-03-03 14:37
親愛的,同學(xué)。你不把數(shù)據(jù)寫全,你試算平衡通不過。
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
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2019-03-03 11:41
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2019-03-03 11:43
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2019-03-03 12:27
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2019-03-03 13:09
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2019-03-03 14:37