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琳遇而安
于2019-03-01 14:32 發(fā)布 ??1096次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-03-01 14:34
你好,后面需要做,借銷項稅額1000 貸進(jìn)項稅額500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 500
琳遇而安 追問
2019-03-01 14:40
那么交納的時候就是
那么這個就是交納分錄嗎?
徐阿富老師 解答
2019-03-01 14:53
你好,對的,繳納時就是這樣的。沒錯
2019-03-01 14:54
好的,明白了
2019-03-01 14:55
不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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2019-03-01 14:40
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