公司注銷,實收資本可以有數(shù)嗎 問
那個要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質給別的公司做業(yè)務,會產生費 問
同學,你好 私轉公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
老師,為項目去外地開評審會發(fā)生的會務費開專票,這 問
可以進項抵扣,建議計入費用 答
我們做餐飲交那個電費,轉到物業(yè)個人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉到物業(yè)公司。 答
請教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動合同,按小時計 問
你好,按勞務申報。 這個比如借管理費用-清潔費,貸應付賬款。 答

福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
員工聚餐的餐費,是否借記管理費用-福利費,貸記應付職工薪酬-職工福利費,然后再借記應付職工薪酬-職工福利費,貸記現(xiàn)金等
答: 您好,可以這樣做分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給職工宿舍買被子床單,記賬。借應付職工薪酬貸現(xiàn)金?還是借管理費用福利費貸現(xiàn)金?還是借應付職工薪酬貸現(xiàn)金,月末再做分錄借管理費用福利費貸應付職工薪酬
答: 先借應付職工薪酬貸現(xiàn)金,月末再做分錄借管理費用福利費貸應付職工薪酬
什么情況下使用那種:《1》借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金,月末:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費《2》借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金。
公司吃飯是借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬 借應付職工薪酬-職工福利費貸:庫存現(xiàn)金 還是直接:借:管理費用-職工福利費貸:庫存現(xiàn)金
發(fā)放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
給職工發(fā)福利,直接做借管理費用福利費,貸現(xiàn)金,可以嗎,不用借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬。
報銷餐飲費,借管理費用職工福利費 貸應付職工薪酬職工福利費 借應付職工薪酬職工福利費貸庫存現(xiàn)金老師,不能直接借管理費用 貸庫存現(xiàn)金嗎

