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海麗
于2019-02-28 18:35 發(fā)布 ??1954次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-02-28 18:35
您好如果金額不大的話 可以這樣調(diào)整
海麗 追問
2019-02-28 18:38
金額是2仟的樣子,原科目是借,管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在沖回沒有收到現(xiàn)金,可以做:其他應(yīng)付款科目嗎?
bamboo老師 解答
2019-02-28 18:44
您是沒有用現(xiàn)金支付還是什么意思?
2019-02-28 18:46
用現(xiàn)金付了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)報(bào)銷了,要收回錢,但是還沒有收到,會(huì)沖后面的報(bào)銷
2019-02-28 18:54
那您收到錢的時(shí)候做一筆相同的紅字分錄就可以了
2019-02-28 19:26
好的,這兩種方法哪種沖銷更好些了
2019-02-28 19:50
收到錢的時(shí)候直接沖銷比較合適
2019-02-28 19:52
不是,我是說沖的是個(gè),借,庫存現(xiàn)金,貸,以前年度損益調(diào)整,還是借庫存現(xiàn)金,貸,管理費(fèi)用,哪種比較好
金額不大的話 就沖管理費(fèi)用好了
這兩種方法到底有什么區(qū)別呢?是不是第二種方法的時(shí)候,匯算清繳可以不用調(diào)整報(bào)表
2019-02-28 19:53
第二種方法的時(shí)候,匯算清繳可以不用納稅調(diào)整 第一種方法要納稅調(diào)整
2019-02-28 19:55
哦,財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整吧
2019-02-28 20:01
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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