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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-28 08:41

你好,開具紅字發(fā)票應(yīng)當(dāng)做銷售相反分錄才是的 
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本
這樣收入,成本就可以對上了

Zzz7 追問

2019-02-28 08:55

但是我12月的時候做了借:應(yīng)收紅字 貸庫存紅字 貸銷項稅了 主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本沒做賬怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-02-28 08:57

你好,把你之前做的 借:應(yīng)收紅字 貸庫存紅字分錄沖銷
然后補(bǔ)做這個分錄
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本

Zzz7 追問

2019-02-28 08:58

可是跨年了我12月報稅的財務(wù)報表也有錯誤 能怎么補(bǔ)救呢

鄒老師 解答

2019-02-28 08:58

你好,按上面的調(diào)整分錄出具新的財務(wù)報表,然后去稅局做更正財務(wù)報表

Zzz7 追問

2019-02-28 09:00

這個可以2月做賬調(diào)整是么 那一月的報表也是不對的 去稅務(wù)調(diào)整后 匯算清繳的時候也需要去調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-02-28 09:01

你好,可以在發(fā)現(xiàn)的時候調(diào)整
匯算清繳也需要按調(diào)整之后的報表數(shù)據(jù)報送

Zzz7 追問

2019-02-28 09:41

跨年了還可以做紅字么

鄒老師 解答

2019-02-28 09:43

你好,可以做紅字處理的

Zzz7 追問

2019-02-28 09:53

那老師 我可不可以返結(jié)賬 去十二月把帳調(diào)了 再拿12月和1月正確的報表去稅務(wù)局啊

鄒老師 解答

2019-02-28 09:58

你好,你單位軟件可以跨年反結(jié)賬嗎?

Zzz7 追問

2019-02-28 10:32

可以的

鄒老師 解答

2019-02-28 10:38

你好,那可以反結(jié)賬到去年進(jìn)行修改,然后按更正之后的報表做稅局報表更正

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你好,可以的,只有主營業(yè)務(wù)的時候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
同學(xué)你好你看一下吧。
2021-05-28 09:15:57
你好,開具紅字發(fā)票應(yīng)當(dāng)做銷售相反分錄才是的 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 這樣收入,成本就可以對上了
2019-02-28 08:41:47
你好,毛利率=(營業(yè)收入-營業(yè)成本)/營業(yè)收入
2020-07-10 14:46:32
您好,直接按這個收入和成本申報即可。
2019-04-09 02:30:42
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