
增值稅納稅申報表中當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額為0,銷項(xiàng)稅額的本年累計數(shù)表示繳納的增值稅嗎?
答: 是的
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在還沒有產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅。這個月公司繳納了稅控設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi),那我需不需要在申報增值稅的時候填寫增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表),還是在需要繳納增值稅的時候再申報增值稅抵減?
答: 你好,可以不用填寫的。以后抵扣的時候再填寫。

