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糊涂
于2019-02-26 10:47 發(fā)布 ??723次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-02-26 11:09
你好,在了在了,你說就是
糊涂 追問
2019-02-26 11:15
徐老師,你好:業(yè)務(wù)背景如下,去年學(xué)生暫估了加工費(fèi)20多萬進(jìn)來,然后對方開了三十多萬的加工費(fèi)過來,我當(dāng)時也沖銷了之前暫估的,按發(fā)票入賬,做了調(diào)整成本.但這三十多萬的加工發(fā)票,我司付款了50萬出去,到了12月份我司開了幾百萬發(fā)票出去,(當(dāng)時預(yù)測沒把握好吧)在做成本的時候,我再次暫估了50多萬加工費(fèi)進(jìn)來做成本,現(xiàn)在拿到了10多萬的加工費(fèi)發(fā)票回來,那學(xué)生這加工費(fèi)發(fā)票,怎么做?是不是來多少發(fā)票,先把前面的沖掉多少這樣做?能指導(dǎo)下思路和分錄怎么轉(zhuǎn)換嗎
徐阿富老師 解答
2019-02-26 13:57
你好,按照發(fā)票沖紅原來暫估,再按照發(fā)票重新做入庫,轉(zhuǎn)成本,暫估的差額部分如果能在5月底前取得發(fā)票的,那就沒問題,繼續(xù)按照這方法做,如果不能取得發(fā)票,只要在匯算清繳時做納稅調(diào)增。
2019-02-26 15:14
是全部沖紅暫估的,還是發(fā)票來多少,沖多少?
2019-02-26 15:18
你好,發(fā)票來多少,沖紅多少就好
2019-02-26 15:45
還有一點(diǎn)疑問,不知道能不能描述清楚我當(dāng)時暫估加工費(fèi)的時候,是按里面含稅報(bào)價暫估進(jìn)來分錄是借:委托加工物資-加工費(fèi) 50W貸:應(yīng)付賬款-暫估 50W比如,現(xiàn)在要沖銷發(fā)票10W分錄如下借:應(yīng)付賬款-暫估 10W 貸:委托加工物資-加工費(fèi) 10W對嗎?然后據(jù)現(xiàn)在發(fā)票做正確分錄借:委托加工物資-加工費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款是不是這樣就可以了?要不要在沖銷這10W基礎(chǔ)上,做一筆成本調(diào)整的分錄,因?yàn)閷W(xué)生估的時候是含稅的總價、如果要,是不是這樣借:主營業(yè)務(wù)成本 10W/1.16*016(紅字)貸:委托加工物資-加工費(fèi) (紅字)
2019-02-26 15:53
你好,要沖減成本的,但是你現(xiàn)在通過主營業(yè)務(wù)成本科目,如果藍(lán)字和紅字的金額不一致,那19年又要做納稅調(diào)整,所以,如果沖紅金額有差異的,做借利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:委托加工物資-加工費(fèi) (紅字) 然后藍(lán)字也通過這2個科目。 再三提醒你,暫估不要含稅金額一定要按照不含稅金額
2019-02-26 16:22
對方開過來的加工發(fā)票,數(shù)量,價格都是我們合同上的,我估的時候也是按合同含稅價格估了、哎,其實(shí)我都學(xué)過,加工費(fèi)估算不要含稅,可是老是忘記...那學(xué)生上面的分錄是正確的了????
2019-02-26 16:49
你好,按照我這個分錄做,能看懂嗎?
2019-02-26 17:38
老師的意思是不是這樣理解,我原先暫估進(jìn)來那50萬,現(xiàn)在發(fā)票回來10萬,沖銷掉了10萬之后,差額分錄是這樣做,借利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:委托加工物資-加工費(fèi) (紅字),是這樣嗎?然后藍(lán)字也通過這2個科目,這句話,不懂,是不是這句話,余額發(fā)票回來了,做這個分錄?
2019-02-26 17:44
你好。就是如果暫估和發(fā)票金額不一致時,沖紅時借利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:委托加工物資-加工費(fèi) (紅字),發(fā)票到借利潤分配-未分配利潤 貸:委托加工物資-加工費(fèi) 藍(lán)字
2019-02-26 21:22
沖紅時,不是把我之前暫估那一筆全沖紅掉嗎,如果是借利潤分配~未分配利潤,貸:委托加工物質(zhì)-加工費(fèi),那我之前暫估貸方:應(yīng)付帳款-暫估,這個不須要處理平掉么?然后發(fā)票到了,借:利潤分配-未分配利潤,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:委托加工物資,對么?
2019-02-26 21:59
哦。對,這里我搞錯了,是借利潤分配~未分配利潤,貸付帳款-暫估, 發(fā)票到了,借:利潤分配-未分配利潤,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
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詢問答案,請解答疑惑
答: 您好,同學(xué),具體什么問題呢
這道題解答方法跟答案不一致,但是竟然對了幾個,想請教一下老師,我的做飯對嗎?
答: 你好,你的方法也是對的這里
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個題答案看不懂,誰能幫我解答一下
答: 學(xué)員你好,題目不全,老師沒辦法判斷能不能幫你解決
本題答案解析不對應(yīng),還請老師解答一下
討論
答案3和4沒看懂,可以解答下嘛
我練習(xí)冊的答案跟這個解答不一樣 是練習(xí)冊的出問題了嗎
如何理解答案解析的話?舉例一下。謝謝
老師,119題怎么解答這B答案不知道是怎么算出來的有?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 58502 個
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2019-02-26 11:15
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2019-02-26 13:57
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2019-02-26 15:18
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2019-02-26 15:53
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2019-02-26 16:22
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2019-02-26 16:49
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2019-02-26 17:44
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2019-02-26 21:22
徐阿富老師 解答
2019-02-26 21:59