国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-26 10:40

你好 你不是12月已經(jīng)暫估了 你1月收到發(fā)票 進項稅要做進去呀    12月結(jié)賬了嗎?沒結(jié)賬紅沖了 然后把進項稅做進去

遙望星空p 追問

2019-02-26 11:05

我12的帳已經(jīng)結(jié)賬了,紅沖不了了,,現(xiàn)在做的是1月份的帳,不是需要用到以前年度損益調(diào)整科目嘛,具體怎么寫分錄不會

meizi老師 解答

2019-02-26 11:07

那你就用以前年度損益紅沖    借方銀行貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤    紅沖了之后 然后重新做

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好,返回后,借:銀行存款0.8,貸:管理費用0.8
2020-07-21 21:55:09
你好 需要計提的。 為員工支出的 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下
2020-06-05 11:54:34
你好 你要做 進項稅轉(zhuǎn)出 然后 做 借銀行存款 借管理費用 負(fù)數(shù)
2020-06-05 10:44:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...