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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-02-26 10:32

你好!你17年怎么做的分錄

heydoctor 追問

2019-02-26 11:13

借:管理費用-社保
     貸:應(yīng)收賬款    
沒有掛其他應(yīng)收款

宋生老師 解答

2019-02-26 11:42

你好!你是把這部分也計入到了管理費用去了嗎

heydoctor 追問

2019-02-26 11:57

對的對的

宋生老師 解答

2019-02-26 11:58

你好!這個做分錄要借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整。

heydoctor 追問

2019-02-26 14:54

那管理費用不用調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2019-02-26 14:56

你好!這個以前年度損益就是代替了管理費用。

heydoctor 追問

2019-02-26 15:51

老師,那意思是說,減少多計入管理費用那部分錢,就借:其他應(yīng)收款 288.8  貸:以前年度損益調(diào)整288.8這樣嗎,但我們用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度這個科目

宋生老師 解答

2019-02-26 15:52

您好!如果你只有這么點金額,可以直接做管理費用算了。

heydoctor 追問

2019-02-26 16:54

但是其他應(yīng)收款的期初數(shù)額一直掛著負數(shù)

宋生老師 解答

2019-02-26 17:06

你好!你付工資的時候如何做的分錄?你這個其他應(yīng)收款,要從工資里面扣回來的

heydoctor 追問

2019-02-27 09:07

借:管理費用-工資
      貸:其他應(yīng)收款
           銀行存款/應(yīng)收賬款

heydoctor 追問

2019-02-27 09:10

17年出現(xiàn)錯誤的那筆分錄,是因為支付社保時沒有掛其他應(yīng)收款,但是支付工資的時候又掛其他應(yīng)收款,所以導(dǎo)致其他應(yīng)收款的年初一直掛著負數(shù)

宋生老師 解答

2019-02-27 10:04

您好!你現(xiàn)在做了借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整
不就是平了嗎

heydoctor 追問

2019-02-27 12:17

那管理費用的社保不就是多計了嗎?因為把其他應(yīng)收款的金額都計入了管理費用-社保,而且我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

宋生老師 解答

2019-02-27 14:33

您好!你如果不想用這個科目,就直接借其他應(yīng)收款 貸管理費用了。

heydoctor 追問

2019-02-27 15:24

跨年了也可以直接這樣調(diào)整嗎?這不是影響了當(dāng)期的管理費用?

宋生老師 解答

2019-02-27 15:30

你好!要么直接計入管理費用,要么計入以前年度損益調(diào)整。就這2種

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