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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-24 16:05

你好,你是要把管理費用調(diào)到無形資產(chǎn)嗎?

angel 追問

2019-02-24 16:08

老師,用不用調(diào)整?

小惑老師 解答

2019-02-24 17:01

要調(diào)整到無形資產(chǎn)

angel 追問

2019-02-24 17:21

借無形資產(chǎn),貸管理費用?

小惑老師 解答

2019-02-24 17:42

是的,您的分錄處理正確

angel 追問

2019-02-24 17:44

老師,費用是18年的,專利是19年的,用以前年度損益調(diào)整

小惑老師 解答

2019-02-24 17:54

不用了,金額不大,直接調(diào)整就行了

angel 追問

2019-02-24 17:56

好的,謝謝老師

小惑老師 解答

2019-02-24 17:57

不客氣祝您周末愉快!

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你好,應(yīng)當(dāng)補做費用,然后做之前報表的更正報送才是的
2020-03-13 16:03:11
以前年度損益調(diào)整科目補
2019-02-26 10:08:24
你好,你是要把管理費用調(diào)到無形資產(chǎn)嗎?
2019-02-24 16:05:02
你好,同學(xué),建議你去學(xué)堂的實務(wù)板塊問一下實操老師。
2019-02-26 10:04:02
您好,今年紅沖一筆,借:以前年度損益調(diào)整,負數(shù),貸:相關(guān)科目,負數(shù)。同時,借;利潤分配-未分配利潤,負數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負數(shù)。
2018-07-24 15:31:26
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