
老師,請問我們公司有個掛靠社保的,提前收取了別人的社保款〔也是預收了幾千〕,前任會計計入其他應收款的貸方,現(xiàn)在這個其他應收款出現(xiàn)負數(shù),后期繳納社保時已經(jīng)混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應收調(diào)整為其他應付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請老師指點,謝謝
答: 你好 這個其他應收款 貸方 最好調(diào)整為其他應付款 明細科目寫清楚
老師公司預付3個月房租5400元。計入其他應收款可以嗎,然后在每個月分攤
答: 您好 公司預付3個月房租5400元。計入其他應收款 然后每個月分攤 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應收款項在這個圖片中應該計入哪個呀
答: 你好 計入其他流動資產(chǎn)中


青青子矜 追問
2019-02-23 16:44
郭老師 解答
2019-02-23 16:45
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