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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-02-22 11:00

內(nèi)帳可以不用考慮稅 
價稅合計做賬

2333333 追問

2019-02-22 11:11

我們都是按未稅加稅金做帳的,那要怎么處理為好

答疑郭老師 解答

2019-02-22 11:14

那你按外賬方法做吧,進銷項接轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

2333333 追問

2019-02-22 11:18

累積下來應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅借方出現(xiàn)6330291.39元 
如何操作

答疑郭老師 解答

2019-02-22 13:11

應(yīng)交增值稅?你是小規(guī)模嗎

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你好,當月應(yīng)交增值稅=銷項-進項-留抵+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
你好,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2019-04-21 21:01:16
內(nèi)帳可以不用考慮稅 價稅合計做賬
2019-02-22 11:00:29
你好!其實你這個本身不對,如果你當月銷項大于進項,是 月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
你好,是錯誤的
2017-02-06 15:11:59
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