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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-02-16 10:27

根據(jù)上年度留在企業(yè)未分配的利潤金額填入

俞聰波 追問

2019-02-16 10:48

那老師 內(nèi)帳照理說費(fèi)用會和外賬不一致  算出來的未分配利潤應(yīng)該也不一樣   也能直接用外賬的數(shù)據(jù)填寫嗎  還是說即使不對也只能這么寫了呢

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 10:57

你之前沒有內(nèi)賬,就按外賬金額建,購物各做各的

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 10:58

你之前沒有內(nèi)賬,就按外賬金額建,后續(xù)各做各的

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資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
是的,就是這兩個(gè)科目的合計(jì)金額
2020-04-07 17:02:33
是加上未分配利潤的期初數(shù)?
2022-01-24 12:25:55
你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2019-10-22 15:39:31
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