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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-02-15 10:33

你好。年底把本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

。 追問

2019-02-15 11:05

其他科目呢?銷項稅呢?

言巖老師 解答

2019-02-15 11:51

你好。 
應(yīng)交稅費年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為借方余額 
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 
這樣,只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
應(yīng)交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可 
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
貸:銀行存款

。 追問

2019-02-15 11:52

要是12月沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅金呢?

言巖老師 解答

2019-02-15 13:02

你好。一般都要結(jié)轉(zhuǎn)的。忘記了你可以反結(jié)賬錄進去?;蛘咴谀愕男沦~套中做個分錄。

追問

2019-02-15 13:56

那老師,我圖片中還有哪些要結(jié)轉(zhuǎn)的不???

言巖老師 解答

2019-02-15 14:07

你好。每月的損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。其他的沒有了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤必須到最末級明細(xì)科目的
2018-03-15 21:10:24
年末相對于平時,就是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤哈,然后凈利潤彌補虧損后還有剩余,需要提取法定盈余公積哈
2022-04-12 23:57:45
對的是的是這么做。
2022-02-17 09:31:41
你好,損益類的科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-02-16 09:52:49
你好,損益類科目 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有余額。 非損益類科目,需要把科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月作為下個月的期初數(shù)
2021-07-25 15:26:55
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