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劉英華
于2019-02-14 11:49 發(fā)布 ??2603次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-02-14 14:35
出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的
劉英華 追問
2019-02-14 15:07
那抵減在哪里反應(yīng)?
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存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復(fù)你。
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值免抵稅額需要在增值稅申報表中提現(xiàn)嗎
答: 這個是會體現(xiàn)的表里
增值稅申報表附表5,增值稅免抵稅額數(shù)據(jù)是怎么來的
討論
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應(yīng)免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉(zhuǎn)入了應(yīng)免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
上月增值稅進(jìn)項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
出口免抵稅額在增值稅申報表的哪一欄
請問小規(guī)模在填報附加稅通用申報表時,增值稅欄有一般增值稅和免抵稅額,請問免抵稅額填哪些內(nèi)容?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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劉英華 追問
2019-02-14 15:07