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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-13 14:11

你好,做這個調整分錄就是了 
借;庫存商品  貸;以前年度損益調整 
借;以前年度損益調整    貸;利潤分配——未分配利潤

雨露 追問

2019-02-13 14:46

匯算清繳時我要調整嗎?

鄒老師 解答

2019-02-13 14:47

你好,是需要調整成本的

雨露 追問

2019-02-13 14:49

當時把固定資產一次性入主營業(yè)務成本了,現(xiàn)在想調回來

鄒老師 解答

2019-02-13 14:50

你好,那是需要做調整分錄的

雨露 追問

2019-02-13 15:03

老師,我重新調整了下,但感覺分錄不對

鄒老師 解答

2019-02-13 15:05

你好,把你所給分錄的最后一筆稅金去掉就可以了

雨露 追問

2019-02-13 15:12

那借方的進項稅入貸方的利潤分配嗎?

鄒老師 解答

2019-02-13 15:13

你好,進項稅額就在借方掛賬,不是損益科目,不需要入貸方利潤分配的

雨露 追問

2019-02-13 15:14

因為2018年我已經做借方的進項稅額了,只是當時把固定資產錄成主營業(yè)務成本

鄒老師 解答

2019-02-13 15:15

你好,你當時是全額計入了成本還是把不含稅固定資產金額計入了成本?

雨露 追問

2019-02-13 15:19

我當時做的分錄是,借:主營業(yè)務成本 224137.93   應交稅費-應交增值稅-進項稅額 35862.07   貸:銀行存款260000

鄒老師 解答

2019-02-13 15:19

你好,那現(xiàn)在只需要做和這個分錄就是了 
借;固定資產   224137.93    貸;以前年度損益調整   224137.93

雨露 追問

2019-02-13 15:21

老師,只做一步嗎?以前年度損益調整 224137.93在貸方掛賬?

鄒老師 解答

2019-02-13 15:22

你好,需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤 
借;固定資產 224137.93 貸;以前年度損益調整 224137.93 
借;以前年度損益調整 224137.93   貸;利潤分配——未分配利潤224137.93

雨露 追問

2019-02-13 15:28

老師,到時匯算清繳時,我只要填下面?zhèn)渥⒌?4項“其它”里面的調增項就可以了是嗎?

鄒老師 解答

2019-02-13 15:29

你好,是的,是這樣操作的

雨露 追問

2019-02-13 15:31

那我2018年年報資產負債表與利潤表到時調嗎?

鄒老師 解答

2019-02-13 15:32

你好,之前的報表數據不做調整的

雨露 追問

2019-02-13 15:40

好的,非常感謝老師的耐心的解答!

鄒老師 解答

2019-02-13 15:40

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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1.2都是調整以前年度嗎?
2022-02-17 20:17:56
你好 ; 你沒有做收入出去嗎 ? 我看你結轉成本 收入做沒有
2021-08-25 10:14:46
同學你好 是調增之前的成本還是調減成本
2021-05-08 14:39:43
你收入確認在19年嗎 是的話借以前年度損益調整貸工程施工 借利潤分配貸以前年度損益調整
2020-03-03 23:44:28
你好 要用以前年度損益調整 不需要的
2022-01-03 10:01:04
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