
老師我四月份收到的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月已在增值稅綜合平臺(tái)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問(wèn)我增值稅副表二在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,下面的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填還是在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填列抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
答: 填寫在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
這個(gè)月申報(bào)增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過(guò)銷項(xiàng)了,我不想增值稅報(bào)表成負(fù)數(shù),如何申報(bào)呢
答: 這個(gè)就是暫估一筆無(wú)票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報(bào)需要先把進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣聯(lián)進(jìn)行認(rèn)證嗎
答: 您好,一般納稅人是要先認(rèn)證的。


唯米 追問(wèn)
2019-01-29 15:39
佟老師 解答
2019-01-29 15:40