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送心意

果果老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-28 14:57

分錄為:借:庫(kù)存商品 
                     應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
                    貸:銀行存款 
             借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  
                 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

2333333 追問

2019-01-28 14:58

這個(gè)知道,最后,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 有余額啊。再轉(zhuǎn)到什么科目。

果果老師 解答

2019-01-28 15:04

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 的余額不用處理,應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅里進(jìn)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出相互抵消,不影響應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅的余額

2333333 追問

2019-01-28 15:16

2018.12月末的時(shí)候 ,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的余額未結(jié)平,我現(xiàn)在1月要進(jìn)行處理嗎?

2333333 追問

2019-01-28 15:19

正常來說年末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)科目要結(jié)平。有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)為“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅“”的借方余額。

果果老師 解答

2019-01-28 15:43

是的,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)為“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅“

2333333 追問

2019-01-28 16:05

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  是在應(yīng)交稅費(fèi)的2級(jí)明細(xì)還是3級(jí)明細(xì)?

果果老師 解答

2019-01-28 16:09

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是應(yīng)交稅費(fèi)的2級(jí)明細(xì)科目

2333333 追問

2019-01-28 16:10

這是我查看的去年,他們收到專票做的憑證。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么直接進(jìn)費(fèi)用了呢?正確的分錄是這樣嗎

果果老師 解答

2019-01-28 16:18

因?yàn)闃?biāo)簽紙進(jìn)銷售費(fèi)用,所以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也進(jìn)了銷售費(fèi)用,憑證做的是對(duì)的

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