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LL
于2019-01-25 14:20 發(fā)布 ??745次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-01-25 14:21
你好借:管理費用-辦公費 400貸:現(xiàn)金 400借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 480貸:現(xiàn)金 480
月月老師 解答
你好借:銀行存款 500貸:實收資本 500
LL 追問
2019-01-25 14:24
請問老師注冊資金500萬這個怎么做賬?,現(xiàn)在對公賬戶里面沒有錢
2019-01-25 14:25
你好,什么固定資產(chǎn)也沒有嗎,那怎么認定注冊資本500萬呢。
2019-01-25 14:30
營業(yè)執(zhí)照上寫著注冊資本500萬
2019-01-25 14:35
老師還在嗎?
2019-01-25 14:36
你好 ,借:其他應(yīng)收款 5000000貸:實收資本 5000000
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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月月老師 解答
2019-01-25 14:21
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2019-01-25 14:24
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