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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-25 14:21

你好
借:管理費用-辦公費 400
貸:現(xiàn)金 400
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 480
貸:現(xiàn)金 480

月月老師 解答

2019-01-25 14:21

你好
借:銀行存款 500
貸:實收資本 500

LL 追問

2019-01-25 14:24

請問老師注冊資金500萬這個怎么做賬?,現(xiàn)在對公賬戶里面沒有錢

月月老師 解答

2019-01-25 14:25

你好,什么固定資產(chǎn)也沒有嗎,那怎么認定注冊資本500萬呢。

LL 追問

2019-01-25 14:30

營業(yè)執(zhí)照上寫著注冊資本500萬

LL 追問

2019-01-25 14:35

老師還在嗎?

月月老師 解答

2019-01-25 14:36

你好 ,
借:其他應(yīng)收款 5000000
貸:實收資本  5000000

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