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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-21 16:15

你好,可以沖銷多計提,但是涉及跨年的損益科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目,而不是直接就是管理費(fèi)用

笑笑 追問

2019-01-21 16:24

那老師就是通過借應(yīng)付職工薪酬,  貸:以前年度損益調(diào)整就可以嗎?還用把這個轉(zhuǎn)到未分配利潤中嗎?

鄒老師 解答

2019-01-21 16:27

你好,是的,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

笑笑 追問

2019-01-21 16:34

老師,在12月份時,有員工離職,工作了幾天,這種情況我還需要在個稅申報上,申報他嗎?假如把他的工資算上就可以不用反沖了!

鄒老師 解答

2019-01-21 16:37

你好,需要做離職人員工資薪金個人所得稅申報的

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你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
應(yīng)該記入,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019-06-06 09:35:52
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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