
請問老師 老板出差 拿回來的住宿發(fā)票和餐飲發(fā)票會計分錄怎么寫
答: 您好!你可以計入管理費用-差旅費-住宿費/餐飲費
餐飲費普通發(fā)票會計分錄
答: 會計分錄: 1. 借:應(yīng)付賬款XX 2. 貸:銀行存款XX 拓展知識:在會計分錄中,企業(yè)購買餐飲費用后,應(yīng)借“應(yīng)付賬款”科目,貸“銀行存款”科目,這兩個科目的金額相等。 應(yīng)用案例:假設(shè)某公司購買餐飲費用500元,此時會計分錄如下: 借:應(yīng)付賬款500元 貸:銀行存款500元
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,老板報銷150元的餐飲費,沒有發(fā)票,過了幾天,他自己找了一張餐飲發(fā)票200元,附在原來報銷的拼爭后面。請問:發(fā)票顯示是200元,但是他報銷150元,這樣可以操作嗎?會計分錄怎么做?
答: 可以,按實際報銷金額入帳借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存現(xiàn)金


白雪 追問
2019-01-17 15:19
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2019-01-17 15:23
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