
增值稅申報(bào)時(shí)有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
我申報(bào)增值稅是只申報(bào)代開的發(fā)票嗎,普票要申報(bào)嗎
答: 你好,都是需要申報(bào)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人申請(qǐng)國稅代開增值稅發(fā)票,按季度申報(bào)增值稅報(bào)表,如何填寫?
答: 你好,根據(jù)季度開具發(fā)票情況填寫申報(bào)表申報(bào)了
代開專票開了181382是定額個(gè)體戶,那增值稅申報(bào)是定額申報(bào)嗎?增值稅申報(bào)和代開專票額有關(guān)系嗎
代開增值稅發(fā)票,當(dāng)月已交稅,次月申報(bào)增值稅和附加稅的時(shí)候,還需要加上代開的金額申報(bào)嗎?
從稅務(wù)代開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅以交稅務(wù),在報(bào)稅時(shí)代開發(fā)票銷售額還填增值稅申報(bào)表嗎?
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票后,納稅申報(bào)是按開票價(jià)稅合計(jì)除以1.03*3%申報(bào)增值稅還是發(fā)票上的17%納稅申報(bào)?
代開發(fā)票時(shí)增值稅交過了,增值稅0申報(bào),附加稅就自動(dòng)0申報(bào)了,怎么交附加稅。


海燕 追問
2019-01-14 22:37
海燕 追問
2019-01-14 22:37
吳少琴老師 解答
2019-01-15 08:40
海燕 追問
2019-01-15 08:52
吳少琴老師 解答
2019-01-15 09:39
海燕 追問
2019-01-15 09:47
吳少琴老師 解答
2019-01-15 10:28